用友U8采购发票生成应付凭证的步骤

 时间:2026-02-14 09:06:21

1、审核采购发票操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核

2、生成凭证操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理

在弹出的窗口中毙泉,选荡况荡择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了

用友U8采购发票生成应付凭证的步骤

采购发票是供应商开给购货单位,据以付款、记账、纳税的依据。

包括采购专用发票和采购普盯驾通发票。

其中专用发票是指增值税专用发票,是一般纳税人销售货物或者提供应税劳务所开具的发票,发票上记载了销售货物的售价、税率以及税额等,购货方以增值税专用发票上记载的购入货物已支付的税额作为扣税和记账的依据。

普通发票是指除了专用发票之外的发票或其它收购凭证。

  • u8发票怎么审核
  • 使用用友U8如何填制凭证
  • 用友u8采购专用发票怎么制单
  • 用友u8怎么设置用户及权限
  • u8系统如何做付款单
  • 热门搜索
    华为隐私空间怎么用 尿不尽是怎么回事 lol游戏中怎么回复好友 梦中梦是怎么回事 淦怎么读 怎么去掉页眉 玉米加农炮怎么用 狼人杀怎么玩法介绍 咽喉有异物感是怎么回事 支气管炎怎么治