用友U8采购操作参考

 时间:2024-10-12 08:27:07

1、双击桌面 红色图标 (企业应用平台)。第一个框录入服务器IP地址:192.168.XXX.XXX ; 第二框录入自己的用户;第三个框录入密码,后面勾上修改密码就可以修改自己的密码;第四个框选对应的账套;第五个框选对应的操作日期,然后点登录。‘XXX’表示每个公司的IP不一样

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2、采购订货 --增加采购订单 选择请购单生成,自动带入请购单内容,修改好 保存 审核

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3、采购到货---到货单 参照 采购订单生成,按实际情况修改好数量,单据日期保存。审核

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4、审核之后,点报检,自动生成报检单,转入到质检流程。

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5、采购发票---采购发票先要仓库做了采购入库单,再做采购普通发票。保存复核,然后点 结算按钮

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6、付款申请注意:下了采购订单就需要先付款的,做付款申请单时选采购订单;开发票后付款选发票生成付款单。

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7、账表1.采购订单执行统计表,统计订单数量金额,及到货 入库 付款情况。2.报表里面有很多相关报表可以供查询,例如现存量查询。

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8、退货退货参照以前的到货单生成,保存审核。仓库要生成红字入库单后,还要做红字采购普通发票参 “照红字采购入库单生成”

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